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              審計部開展2022年上半年內部財務審計工作

              發(fā)布時間:2022-10-10作者:審計部瀏覽人數(shù):

                為及時掌握集團及下屬公司財務狀況、經(jīng)營情況和內部控制執(zhí)行情況,9月起,集團審計部開展2022年上半年內部財務審計工作。

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                本次審計主要圍繞財務收支,通過主營業(yè)務收入和成本等,確定被審計單位2022年上半年經(jīng)營情況;對被審計單位會計資料進行檢查、監(jiān)督,識別財務風險,核實被審計單位賬目的真實性、準確性、完整性;對被審計單位內部控制環(huán)境進行排查,了解制度執(zhí)行情況和內部控制運行的有效性,切實發(fā)揮審計在監(jiān)督體系中的重要作用,及時加強管理、完善制度、健全長效機制、堵住監(jiān)管漏洞,促進集團規(guī)范化運作和高質量發(fā)展。 

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